SAP系统F110自动付款,不能导出银行付款文件?
1、检查一下,付款建议中是否含有其他语种或者特殊字符。
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2、如果会配置,建议使用TCODE F110的功能去处理到期账款。如果不会配置,则用TCODE FBL1N或者FBL3N, 选择所有未清账款,在REPORT LAYOUT里拉出VALUE DATE,这个是账款到期日。如果不偷懒,则可以开发ABAP。
3、介绍一下SAP的标准功能吧 PO完成,在系统中表现为供应商发票被输入系统,这个是所谓的IR过程。 在IR中,系统会根据付款条款来计算出一个AP的到期时间点。
4、在SM30里,找到相应表,按“表示图-打印”,然后会进入打印的界面,这个界面里有你此表的所有数据,且可以在“系统-列表-保存-本地文件-电子表格”里保存至EXCEL。呵呵刚才自己也在找这个解决办法。
5、当然了,如果企业不使用资金模块,也可以通过ABAP开发来输出需要的银行存款日记账簿,然后导入到Excel里面,再手工对账。
6、如果AP凭证已经通过F110清账,则建议中无法再导出或则重置已清项再建建议;如果未成功清账,则可以重建建议,输入相同的参数。
你好,sap总KSB1有部分成本中心无法导出时什么原因?后台没设置好吗?需...
是不是没有导出的权限 可以让系统管理员帮你查查权限。
我觉得你想要知道的可能是成本中心和会计科目这两个主数据相关的后台表吧。
一次性采购的供应商如何从sap导出来
1、首先,你要确定你的物料主数据里是否真的存了对应的供应商信息。如果你的供应商是存在物料主数据表里的,直接将这个表导出来呗。一般存储在Classcification对应的表里。
2、创建供应商组obd3,供应商号码范围xkn1,分配供应商号码范围obas,字段状态设置。。其他的我就不多说了。主要是创建供应商组的时候,一般数据有个一次性科目打勾。
3、NO items 不太清楚指的啥,但是这个标识不用打钩 PARKED 是指额那些预制的,但是未过账的的凭证 CUSTUMER 指的是该客户还是供应商的时候选择。所以我们一般正常的客户只用把NORML SPL PARKED 这三个打钩就行了。
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